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Formas de Tributação Federal - Transmissão AO VIVO
Público Alvo:
Contadores, Auditores, Encarregados, Analistas, Escriturários dos Setores Contábil e Fiscal, Controllers e profissionais recem contratados por escritórios de contabilidade e remanejados para área tributária em empresas de pequeno e médio porte.
Objetivo:
Expor as noções básicas do Sistema Tributário Nacional. Compreender a natureza dos principais tributos federais. Demonstrar os aspectos formais, a metodologia e os critérios de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos regimes do lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, conhecer a metodologia e apuração do SIMPLES NACIONAL, inclusive referente as alterações previstas para 2018.
Demonstrar todos os ajustes necessários à apuração do Lucro Real, inclusive os decorrentes das novas normas contábeis, com demonstração da escrituração no e-LALUR, regras e limites para compensação de prejuízo e utilização de incentivos fiscais, oferecendo, assim, uma visão geral teórica e prática dos procedimentos fiscais que envolvem a prática tributária.
Conteúdo:
01. Aspectos Gerais
- Alterações contábeis e legais
- Sistema Tributário Nacional
- Principais Impostos e Contribuições
02. Simples Nacional
- Noções conceituais
- Tributos abrangidos
- Vedações, obrigações e benefícios
- Portal do Simples Nacional
- rendimentos dos sócios
- apuração segregada por atividade
- tabelas previstas
- hipóteses de redução
- Metodologia de cálculo e apuração
- recolhimento
03. Simples Nacional – Alterações para 2018
- Novos limites de faturamento
- Novas tabelas para tributar
- Tratamento novo do ICMS no regime e fora dele
- Nova classificação das atividades
- Nova forma de cálculo só regime
04. Lucro presumido
- Pessoas Jurídicas autorizadas a optar
- valores que integram a base de cálculo
- Apuração do lucro presumido
- Metodologia de cálculo
- Escrituração e obrigações acessórias
- Ganhos de capital
- alíquota normal e adicional
- distribuição de lucros
05. Lucro arbitrado
- Regras gerias
- Hipóteses de arbitramento
- Valores que integram a base de cálculo
- Base de cálculo quando não conhecida a receita bruta
- alíquota normal e adicional
- Apuração e pagamento pelo lucro arbitrado
- obrigações acessórias
06. Lucro real
- Opção e formas de apuração
- Pessoas Jurídicas obrigadas ao lucro real
- Conceito e forma de apuração do Lucro Real
- Obrigações acessórias
- formas de tributação lucro real anual (em bases estimadas) e lucro real trimestral
- Balanço de redução ou suspensão do IRPJ/CSLL
- Metodologia de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
- Demonstração da escrituração dos ajustes no e-Lalur
07. Regime Tributário de Transição e Controle Fiscal de Transição
- A neutralidade fiscal e o Regime Tributário de Transição (RTT)
- A instituição do FCont (Controle Fiscal Contábil de Transição)
08. Utilização de Incentivos Fiscais
- PAT – Programa de alimentação do trabalhador
- Lei Rouanet
- Produções audiovisuais
- Programas de acesso cultural aos trabalhadores
- Programa empresa cidadã – Prorrogação de licença maternidade
- Doação a fundos de apoio à criança e ao adolescente
- Doações a projetos desportivos e paradesportivos
- Doações ao Fundo Nacional do Idoso
09. Compensação de prejuízos fiscais
- Limites de utilização de prejuízos fiscais
- Regras para compensação de prejuízos
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DIFERENCIAIS - COAD EDUCAÇÃO:
» CERTIFICAÇÃO:
Inclui a certificação (arquivo em PDF) do curso com base nos dados informados no cadastro e conforme este critério:
- 50% a 74,99% de audiência (no curso ao vivo ou no gravado) + entrega de atividades = Certificado de Participação
- Acima de 75% de audiência (no curso ao vivo ou no gravado) + entrega de atividades = Certificado de Conclusão
» ESTUDO DIRIGIDO
Realização de exercícios com tutoria (acompanhamento individual), leituras complementares e análise de estudos de caso.
» REPLAY
A gravação da aula ficará disponível de 48h após a transmissão até o final do dia anterior à próxima aula.
» TUTORIA
Durante todo o curso o aluno pode enviar e-mail com dúvidas com retorno das respostas em até 48h úteis.
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Para emissão de certificado de conclusão é necessário o acompanhamento de, no mínimo, 75% das aulas e a realização de pelo menos 3 das 4 atividades propostas. E, para emissão de certificado de participação é necessário o acompanhamento de, no mínimo, 50% das aulas e a realização de pelo menos 2 das 4 atividades propostas.
Apresentação:
Tatiane Cataldo dos Santos - Contadora formada pela Universidade da Cidade. Assessora de empresas. Consultora e redatora da área de Imposto de Renda e Legislação Comercial da COAD, com mais de 8 anos de atuação na área fiscal. Ministrante de palestras no CRC RJ e cursos na COAD.
Local: Plataforma EAD - COAD Educação
Inclui: Material Didático e Certificado
Data: De 13 de Fevereiro a 13 de Março
Dias da Semana: 2ª Feira
Horário: 09:00 h às 17:00 h
Carga horária: 24h/a - 9h às 12h | 14 às 17h
Investimento: 0800 022 7722
Pagamento: Boleto ou cartão de crédito (Visa, Credicard, Amex)
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